清远市清城区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

来源:清城区财政局 | 2017-03-01 09:00:00

区八届人大

二次会议文件(6)

 

清远市清城区2016年预算执行情况和

2017年预算草案的报告

 

──2017223日在清远市清城区

第八届人民代表大会第二次会议上

 

清远市清城区财政局局长 谢宇辉

 

各位代表:

受区人民政府委托,现向大会报告清城区2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。 

一、2016年预算执行情况

2016年,面对复杂严峻的经济形势,在区委、区政府坚强领导和区人大、区政协的监督指导下,区财政部门全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,切实执行区八届人大一次会议通过的各项预算,积极主动适应经济发展新常态,着力推进供给侧结构性改革,全年预算执行情况总体平稳。

(一)2016年度一般公共预算收入情况

清城区全年组织一般公共预算总收入487,404万元,包括:

1.本级一般公共预算收入132,991万元;

2.上级补助收入188,684万元(以市批复决算为准);

3.上年结余收入71,592万元;

4.政府性基金调入一般公共预算1,321万元,政府性基金转列一般公共预算收入913万元;

5.地方政府债券转贷收入91,903万元,其中:市转贷2016年第一批新增债券收入64,300万元,第二批新增债券收入11,000万元,置换存量债务债券收入16,603万元。

(二)2016年度区本级一般公共预算收入执行情况

2016年度,清城区本级一般公共预算收入累计完成132,991万元,同比减收19,912万元,下降13.02%,完成调整后年初预算任务的100.13%,其中:税收收入完成81,699万元,同比减收14,664万元,下降15.22%;非税收入完成51,292万元,同比减收5,248万元,下降9.28%,非税收入占一般公共预算收入总额比重为38.57%。各税种及非税入库情况:

1.增值税16,110万元,增长65.42%

2.营业税11,153万元,下降54.46%

3.个人所得税3,206万元,下降4.53%

4.土地增值税8,289万元,下降17.84%

5.企业所得税6,908万元,下降0.72%

6.城市维护建设税7,563万元,增长10.88%

7.车船税2,416万元,增长8.20%

8.房产税3,821万元,下降3.07%

9.资源税264万元,增长13.30%

10.城镇土地使用税3,900万元,下降12.50%

11.印花税2,203万元,增长35.40%

12.契税14,312万元,增长0.36%

13.耕地占用税1,554万元,下降80.95%

14.行政事业性收费收入2,555万元,下降62.22%;教育费附加收入3,480万元,增长10.34%;罚没收入11,769万元,增长20.70%;其他收入29,820万元,下降12.29%,主要是社区卫生院业务收入和街镇其他收入。

(三)2016年度一般公共预算支出执行情况

2016年区一般公共预算总支出487,404万元,其中:本级一般公共预算支出累计393,693万元,同比增支83,468万元,增长26.91%;上解上级支出15,933万元(以市批复决算为准);地方政府置换债券还本支出17,319万元;专项结转下年支出60,459万元(以年终决算数为准)。主要项目支出情况如下:

1.一般公共服务支出40,581万元,同比增支7,741万元,增长23.57%

2.公共安全支出23,339万元,同比减支6,204万元,下降21.00%

3.教育支出84,202万元,同比增支11,484万元,增长15.79%; 

4.科学技术支出2,382万元,同比增支646万元,增长37.21%

5.文化体育与传媒支出6,851万元,同比增支5,490万元,增长4.03倍;

6.社会保障和就业支出44,567万元,同比增支2,776万元,增长6.64%

7.医疗卫生与计划生育支出56,940万元,同比增支4,569万元,增长8.72%

8.节能环保支出4,312万元,同比增支1,001万元,增长30.23%

9.城乡社区事务支出78,881万元,同比增支43,446万元,增长1.23倍;

10.农林水事务支出22,038万元,同比增支7,435万元,增长50.91%

11.资源勘探信息等支出1,237万元,同比减支2万元,下降0.16%

12.商业服务业支出1,318万元,同比增支405万元,增长44.36%;

13.住房保障支出22,377万元,同比增支13,215万元,增长1.44倍;

14.粮油物资储备支出943万元,同比减支3,371万元,下降78.14%

15.其他支出742万元,同比减支6,455万元,下降89.69%

(四)2016年度政府性基金预算执行情况

2016年,清城区政府性基金预算收入完成111,949万元(含上年结转专项结余19,136万元),其中:本级基金收入完成9,231万元,同比减收1,478万元,下降13.80%,主要是2016年部分政府性基金(如:政府住房基金收入、育林基金、森林植被恢复费等)转列一般公共预算收入;上级补助收入15,282万元(以市批复决算为准),同比增收4,078万元,增长36.40%;地方政府专项债券转贷收入68,300万元(市转贷2016年第一批新增债券收入60,300万元,第二批新增债券收入8,000万元)。

基金预算支出完成78,476万元,同比增支63,146万元,增长4.12倍,主要增支原因是市转贷2016年第一批新增债券资金安排支出6.03亿元;政府性基金调出到一般公共预算1,321万元,政府性基金转列一般公共预算 913万元;地方政府专项债券还本支出2 万元,结转下年31,237万元(以市批复决算为准)。

(五)2016年度国有资本经营预算执行情况

2016年区属国有企业国有资本经营预算收入284万元;国有资本经营预算支出86万元,主要用于粮食总公司企业补助资金60万元和汇隆公司企业补助资金26万元;结转下年198万元。

(六)2016年预算执行总体平稳,主要呈现以下特点:

1.财政收入减收明显。在国内经济增速持续回落的影响下,2016年我区财政收入出现减收,区级地方一般公共预算收入同比下降13.02%,主要有几方面因素影响:

第一、税制改革影响税收收入减收。2016全面实施“营改增”税制改革,全年增值税完成收入16,110万元,同比增收6,371万元,增长65.42%;营业税完成收入11,153万元,同比减收13,335万元,下降54.46%;受“营改增”一增一减两项因素影响,影响全年区级税收收入减收6,964万元,下降7.23%

第二、上年部分一次性税源入库影响税收收入减收。2015年主要涉及樵顺地产土地增值税清算、街镇及区级的耕地占用税清欠等方面开展了一次全面的清欠工作,致使2016年部分税种同比出现较大减收情况;其中土地增值税减收1,800万元、耕地占用税减收6,604万元。

第三、非税收入降幅明显,且收入质量不高。2016年区级非税收入入库51,292万元,同比减收5,248万元,下降9.28%。减收的主要原因:一是法院、检察院职能上划省直管,导致两院行政事业性收费及罚没收入减少3,077万元;二是计生政策调整,社会抚养费同比减收2,493万元;三是实施供给侧结构性改革降成本行动,我市对多项涉企行政事业性收费实行减免、提高起征点等,导致行政事业性收费减收800万元。非税收入中其他收入占大部分,该项收入主要由区级单位和街镇的其他收入、街镇卫生院业务收入构成,非税收入整体质量不高。

2.公共财政预算支出向民生方面倾斜突出

2016年,各级财政在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、保障性住房等方面的支出合计20.81亿元,同比增长18.24%;在农林水、节能环保、城乡社区事务等方面与民生密切相关的支出合计10.52亿元,增长97.37%。民生支出的大幅增加,有力地保障和改善了社会民生,飞来湖中学建成开学,田家炳学校办成九年一贯制,全区新增优质学位近5,000个,基层卫生医疗机构服务能力进一步增强,全区医疗卫生服务水平显著提高;底线民生得到充分的保障,城乡低保、农村五保等保障标准均达到或高于省市规定要求,困境儿童、贫困母亲、重度残疾人、精神病患者等特殊群体的救助力度加大,农村危房改造、棚户区安置房任务全面完成。

二、落实区八届人大一次会议决议要求的工作开展情况

(一)积极应对经济下行压力,力保财政运行平稳

加强经济税源分析。广泛深入开展产业经济调研,关注财税政策辐射效应,对重点行业、企业税收贡献进行动态跟踪,提出促产增效和涵养税源的发展对策,抓牢组织收入主动权。提升科学征管水平。认真执行“营改增”改革,落实小微企业退税优惠政策,依法依规征税,完善部门间信息共享机制,提高财税收入征管效率。完善非税收入管理。加大非税收入统筹力度,推行“好易通”交通异地罚款缴费业务办理,开拓排污费、水资源费收入增收空间,发挥非税收入对公共财政预算收入的补充作用。

(二)全力做好供给侧改革,认真落实去杠杆、降成本

主要从以下几个方面推进。一是通过住房公积金政策支持职工刚性住房需求,认真落实房地产去库存工作任务,发放住房公积金贷款420宗,共1.85亿元,比上年同期增长30%二是认真做好2016年地方政府债券置换工作。2016年,市财政共计下达清城区地方政府债券转贷资金16.02亿元(其中:置换债券第一批1.66亿元,新增债券第一批12.46亿元、第二批1.9亿元)。通过债券置换和发行新增债,一方面为我区重点项目筹集了建设资金,另一方面降低了债务融资成本。三是严格贯彻落实免征、停征部分行政事业性收费及政府性基金,预计全年减负1,000万元。

(三)着力提升公共服务水平,全力保障和推动社会事业发展

为进一步推进基本公共服务均等化,区财政局不断优化财政支出结构、切实提高对教育、医疗卫生、困难群体及社会综合治理等方面的投入。一是想方设法筹集资金,推动教育高位均衡发展。在已创建成为广东省教育强区的基础上,继续加快推进教育布局调整,提高义务教育阶段优质学位的供给,如飞来湖中学、清城区特殊教育学校的建设等。2016年飞来湖中学已投入建设资金1.26亿元,完成投资额的65%;清城区特殊教育学校项目建设也已如期启动。二是继续加大投入,推进基本医疗服务均等化。推进我区医疗卫生信息化系统建设,实现区内公办医疗卫生机构管理信息资源高度共享,数据集中管理,互联网互通、单位互联互通、信息安全交换。进一步完善和规范社区卫生服务功能,推进社区卫生服务站标准化建设。三是切实提高底线民生保障水平。城乡低保标准由2015年的520元/人月提高到570/人月,农村五保供养标准由665元/人月提高到750元/人月,城乡居民养老保险基础标准由100元/人月提高到110元/人月;继续加大对福利院集中供养孤儿、残疾人以及重大疾病的救助力度;不折不扣落实精准扶贫的资金需求,推动贫困户和贫困村脱贫;扎实推进保障性住房建设,着力缓解城乡低收入家庭住房困难问题,努力让中低收入者“住有所居”。四是全面加强社会综合治理。为“平安清城”、“创文创卫”、“两建”、“治超治污”、“美丽乡村建设”等提供财力保障,努力推动和谐社会建设,提升居民幸福指数。 

三、2017年预算草案

编制2017年预算的指导思想:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,按照区委、区政府决策部署要求,严格执行预算法规定,深化财税体制改革,完善预算管理,狠抓增收节支,支持创新发展。预算安排以控一般,保运转,着力保障和改善民生为原则,加强资金监管,防范化解风险,促进我区经济社会平稳健康发展。

2017年,根据新《预算法》规定实施全口径预算管理,清城区政府总预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算(区级没有社会保险基金预算),保持各预算之间相对完整、独立,相互衔接。

(一)2017年区本级一般公共预算草案

1.一般公共预算收入安排

按照全区预算收支计划的指导思想和原则,根据当前经济形势和我区经济发展的实际情况,2017年全区一般公共预算计划安排347,563万元,其中:区本级一般公共预算收入135,650万元,按可比口径增长5%(税收收入82,924万元,增长1.5%;非税收入52,726万元,增长2.8%);税收返还收入18,476万元;上级转移支付收入61,057万元;市对区补助收入1,921万元;政府性基金调入70,000万元上年结余收入(预计数,以2016年决算数据为准)60,459万元。

2.一般公共预算支出安排

2017年,根据收入相应安排支出347,563万元,着力保工资、保运作、保民生、保重点,并大力统筹资金促进区域协调发展。一是保工资、保运转方面支出139,014万元。主要项目:2017年安排部门预算单位人员和公用经费45,893万元;安排部门预算的业务专项经费14,640万元;增人增支及车改预留2,500万元;安排镇街运转支出基数10,297万元;安排街镇发展经费4,500万元;部门补助经费500万元;教师正常经费60,684万元。二是安排预备费3,000万元。三是债务还本付息支出安排8,513万元。其中债务还本支出5,460万元,债务付息支出3,053万元。四是上年结转60,459万元和上级专项转移支付10,499万元,按照专款专用安排支出。五是区级重点专项支出安排113,475万元。其中有:

1)巩固教育强区成果,确保教育优先发展,安排教育专项资金及配套资金12,881万元。主要项目:学前教育生均公用经费270万元;购买社会服务经费853万元;学前教育“民办公助”补助资金672万元;义务教育公用经费(小学)1,771万元;义务教育公用经费(初中)1,092万元;越秀区、清城区对口帮扶270万元;公办学校、幼儿园保安人员经费612万元;临聘教师工资200万元;农村学校补充经费330万元;教研科研、教师培训经费200万元;中考奖励金200万元;教育费附加支出5,190万元。

2)推进基本公共卫生服务均等化,全面提升医疗卫生计生服务水平,安排医疗卫生计生专项及配套资金27,889万元。主要安排项目有:第二类疫苗购置经费2,700万元;城乡特困医疗救助资金201万元;人口与计划生育事务支出1,000万元;抽检专项经费200万元;城乡居民医疗保险区级补助资金2,185万元;区人民医院流动贷款本金及利息515万元;基层医疗卫生机构经常性收支差额补助1,500万元;区卫生信息化建设专项经费538万元;公务员及离休人员医疗费补助1,250万元;城镇独生子女父母奖励350万元。

3)健全城乡居民社会保障体系,提升社会保障水平,安排社会保障和就业专项及配套资金26,840万元。主要安排项目有:高龄津贴388万元;城乡居民养老保险2,560万元;全额拨款的机关、事业单位退休人员工资18,090万元;汇隆公司科级退休人员工资补差330万元;优待金(义务兵、三属、伤残军人)420万元;退役士兵安置补助及培训费300万元;普惠型儿童福利制度区级预算243万元;免除殡葬基本服务费400万元;残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴891万元;抚恤、丧葬、一次性计生奖励500万元。 

4)建立长效机制,提升科技文化服务水平,安排科技文化专项及配套资金1,376万元。主要项目:企业扶持资金650万元;产业技术研究开发与产学研合作专项资金220万元。

5)加大“三农”投入,提升农村事业发展水平,安排“三农”专项及配套资金3,285万元。主要项目包括:禁养区限养区畜禽养殖清理整治关停奖补资金672万元;土地确权登记颁证工作经费区级配套资金340万元;农村基层组织保障经费区级配套资金410万元;2017年精准扶贫资金533万元;涉农资金整合奖励资金200万元;全区扶持农业专项资金450万元;区级农业配套资金200万元。

6)加强城乡事务管理,提升社会公共服务发展水平,安排城市规划管理和建设专项及配套资金8,180万元。主要项目包括:社区建设及政府购买服务1,000万元;住房货币补贴1,310万元;江南、江北保洁公司承包款(环卫)5,870万元。

7)加强资金保障,提升公共安全服务水平,安排公共安全专项及配套资金2,257万元。主要安排项目有:电子违法拍摄系统的维护费322万元;检察院聘用人员工资及退休人员费用277万元;高喷车购置经费200万元;“平安清远”视频监控租赁费500万元;法院聘用人员工资及退休人员费用662万元。

8)深化财政体制改革,促进社会经济发展,安排财税促发展专项及配套资金5,362万元。主要项目:农村金融改革专项资金540万元,高标准基本农田建设资金1,900万元, 2012年前及2013年水库移民基础设施建设资金(已回收为存量资金)692万元,2017年气象建设经费130万元,主体功能区生态调节区补助(飞来峡)600万元,改革准备金1,500万元。

9)推进基本公共服务均等化,全面提升一般公共服务水平,安排一般公共服务专项及配套资金22,666万元。主要安排项目有:支持外贸回稳向好专项资金200万元;政务中心大楼租金支出254万元;工程审核评审费200万元;征收经费(国税、财政)1,800万元;科级干部专题研修经费280万元;村级党建工作经费区级配套资金650万元;全区自然村视频监控建设工程775万元;严重精神障碍患者救治救助工作经费450万元;体制对街镇分成9,500万元;薄弱镇补助460万元;效能奖5,500万元;2016年年终一次性奖金1,450万元。

10)节能环保、商品服务业方面、住房保障、粮油物质等其他方面,安排2,739万元。主要项目:环境保护规划编制工作经费205万元,乡村旅游示范区经费200万元,旅游宣传促销经费150万元,保障房物业管理费109万元,农村危房改造工程196万元,粮油物资储备专项经费1,707万元。

3.2017年区本级部门预算草案

按上级实施部门预算办法,结合实际编制了区本级2017年部门预算草案。纳入2017年预算编制范围单位61个,共计安排资金6亿元。其中区本级“三公”经费预算2,261万元,对比20162,326万元下降2.8%

4.2017年区本级政府性债务收支计划

2016年末地方政府债务限额为195,200万元(其中一般债务126,800万元,专项债务68,400万元),比上年新增债务限额143,600万元(其中一般债务75,300万元,专项债务68,300万元)。政府负有偿还责任债务方面,2017年预计地方债(置换债)转贷资金为7,330万元,计划全部用于置换存量债务。

(二)2017年区本级政府性基金预算草案

2017年清城区政府性基金预算预计总收入348,563万元。其中:区本级收入317,326万元,主要包括:城市公用事业附加收入7,721万元;彩票公益金收入1,000万元;农业土地开发资金收入1,095万元;国有土地使用权出让收入307,510万元。上年结余收入31,237万元。

按照收支平衡要求,相应安排支出348,563万元。具体安排:   

一是城市公用事业附加支出10,099万元。主要项目有:园林道路绿化、公园管理购买社会服务3,939万元,飞来湖管理购买社会服务504万元,公用事业路灯电费3,000万元,LED节能效益分享款1,902万元,供电局代收城市公用事业附加手续费302万元。

二是彩票公益金支出1,000万元。福利彩票公益金600万元,主要项目有:医疗救助200万元,资助敬老院升级改造建设120万元,资助街镇新建居家养老服务站建设60万元,资助公办养老机构护理补贴80万元。体育彩票公益金400万元,主要项目有:2017年清远市运动会参赛经费100万元,体育社团发展资金50万元。

三是农业土地开发资金支出1,095万元,国有土地使用权出让收入安排的支出307,510万元(其中拟调入一般公共预算统筹基金70,000万元)。商业用地计划出让886亩,出让收入284,705万元;工业用地计划出让664亩,预计出让收入22,805万元。

四是上年结转安排的大中型水库移民支出17,550万元,小型水库移民补助172万元,国有土地使用权出让收入安排的支出3,137万元,农业土地开发资金支出476万元,新增建设用地有偿使用费安排的支出5,777万元等。

(三)2017年区本级国有资本经营预算草案

 2017年纳入区属国有资本经营预算草案编制范围的企业共13户。与2016年相比增加2户,分别是清城区保安服务有限公司和清城区顺捷交通清障拯救有限公司。纳入区级国有资本经营预算收入范围的主要项目包括:区属企业利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入及其他国有资本经营收入,其中区属企业利润收入以独立核算的区属国有企业2015年度的净利润为基础,在抵扣以前年度亏损和计提法定公积金后的20%计算。纳入区级国有资本经营预算支出范围的主要项目包括:资本性支出、费用性支出(含国有资产监管费用支出等)及其他支出。

1.2017年区属国有资本经营预算收入403万元

2017年区级国有资本经营预算收入规模为403万元,其中:区属国有独资企业上缴利润收入126万元,其他国有资本经营收入为277万元。

2.2017年区属国有资本经营预算安排支出为403万元

按支出项目分类。一是国有资本经营预算支出155万元,分别用于安排清远园林绿化公司更新设备车辆(洒水车、工程车20万元,清城区粮食总公司物业维护及管理经费120万元,清城区汇隆资产经营有限公司监管下的影剧院和种子公司资产维修15万元。二是调出资金248万元,拟调入一般公共预算统筹。

(四)需向人大报告的事项

预算年度开始后,在本级人民代表大会批准预算前,区财政对上一年度结转的支出,参照上一年同期的预算支出数额必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,及法律规定必须履行支付义务的支出作了预安排,已安排支出金额约3.65亿元,在此一并向人大报告。

四、2017年财政工作思路

2017年区财政将紧紧围绕区委、区政府工作部署,主动适应经济发展新常态,继续深化财政改革,狠抓增收节支,保障改善民生、支持创新发展、加强资金监管、防范化解风险。

(一)加快法治财政进程,稳步构建现代财政制度

更加注重运用法律和制度规范预算管理,推进预算管理的科学化、民主化、法治化完善政府预算体系。实施全口径预算管理,将政府所有收入和支出全部纳入预算管理,依法依规编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算,努力做到定位清晰、分工明确,加大相互间的统筹力度。改进预算管理控制。建立跨年度预算平衡机制,将收入预算从约束性转向预期性,维护支出预算的严肃性,强化政策导向,积极探索建设项目支出规范体系,推动预算支出项目库滚动管理。深化绩效管理改革。强化部门预算支出责任和效率意识,不断扩大绩效管理的范围,将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出,注重绩效追踪结果运用,推动绩效问责制度化。

(二)强化调控保障能力,提升财力资源配置效率

壮大地方财源基础。清理规范税收优惠政策,落实行政事业性收费减免停征政策,强化税收稽查监督,积极构建与法治化、国际化营商环境相适应的公平和谐的税收环境。加强宏观经济运行分析和财税收入监控预测,及时足额组织税收收入,加强非税收入分类预算管理,完善收入征缴制度,防止跑、冒、滴、漏行为。优化财力资源配置。统筹政府资金来源,有效壮大和盘活利用政府资产,促进各类资金、资产、资源的有序流动和联动补位。按照“压一般、保重点”的思路,勤俭节约降低行政运行成本,壮大地方建设发展可统筹财力。提高资金运作效率。贯彻落实新《预算法》及有关财政监督管理规定,改革优化财政支出审批管理,落实部门预算执行主体责任,加强部门结余结转资金管理,建立财政资金支出进度奖惩办法,切实提高财政资金支付率,实现财政资金运作全程提速增效。

(三)发挥财政激励作用,促进经济社会发展提速

加大产业扶持力度。放大政府财政资金的绩效和杠杆作用,创新财政金融服务,量化配置政府资金资源,继续为小微企业提供转贷应急资金保障,鼓励金融机构加大对产业转型升级的信贷支持力度,推动金融、科技、产业融合发展。激发发展活力。加大对基层财政的资金政策倾斜力度,引导重点发展镇加快投资建设,落实生态保护镇财政转移支付力度。探索推广政府与社会资本合作模式,进一步释放民间投资潜力。鼓励社会治理创新。加大民生实事投入力度,拓宽政府购买服务范围,引导促进社会治理创新,逐步提高各项基本公共服务的保障标准和覆盖水平,着力建立与经济实力相适应、适度超前的民生保障体系。

(四)健全管理监督机制,筑牢资金安全防护体系

完善现代国库制度。推动国库集中支付管理,推广应用公务卡,由区级扩大到镇级,健全完善预算执行监控体系,通过滚动预算和库款调度提高国库资金运行效率。试编权责发生制的政府综合财务报告,力求全面、准确反映本级政府整体财务状况、运行情况。加强政府债务管理。继续有效压降地方政府性债务规模,优化存量债务结构,加快债券置换工作,落实还本付息资金来源,建立“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制。着力打造阳光财政。细化政府和部门预决算公开内容,增加理财工作的透明度,自觉接受社会各界监督。发挥会计监督作用,突出对民生领域、重点工程建设等专项资金的监督检查,组织对街镇财政资金安全检查,共同守护资金安全线。完善财政惩防体系。贯彻落实新《预算法》,坚决执行中央“八项规定”,杜绝财政资金的滥用和浪费,从源头上预防和治理腐败,强化财经纪律责任追究力度,进一步营造风清气正的经济社会环境。

各位代表,完成2017年预算,对贯彻落实区委、区政府的决策部署具有十分重要的意义。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大和区政协的监督支持下,切实增强改革意识,以改革的思维和目光,迎难而上,扎实工作,为加快建设幸福美丽清城,全面实现2017年经济社会发展各项目标作出积极贡献,确保圆满完成全年预算任务。

会议文件(6)附件.pdf
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